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內鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)機械管理局2020年度部門預算公開

內鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? laseroem.cn ??2020-06-22 19:04?? 來源:財政局

2020農(nóng)機局部門預算公開

 

 

第一部分 農(nóng)機局概況 

一、主要職

二、機構設置及門預算單位構成

第二部分 農(nóng)機2020年部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件: 農(nóng)機2020年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

 

 

 

 

第一部分

農(nóng)機局概況

 

一、農(nóng)機局主要職責

為農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展對農(nóng)用機械進行安全管理。 農(nóng)用機械的安全管理  農(nóng)機手的技術培訓和安全教育  農(nóng)機的試驗鑒定、質量檢查和農(nóng)機新技術、新產(chǎn)品、新技術的引進、推廣及農(nóng)業(yè)機械化的生產(chǎn)經(jīng)營活動等

二、農(nóng)機局機構設置及部門預算單位構成

)機構設置

根據(jù)《中共內鄉(xiāng)縣委辦公室內鄉(xiāng)縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈內鄉(xiāng)縣農(nóng)機局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定,內鄉(xiāng)縣農(nóng)機局設四個股室,包括:辦公室、人事股、管理股、項目辦四個股室

)部門預算單位構成

農(nóng)機部門預算包括局機關本級預算單位預算。

1.農(nóng)機機關本級

2.農(nóng)機監(jiān)理站

3.農(nóng)機推廣站

4.農(nóng)機校

 

第二部分

農(nóng)機2020年部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

農(nóng)機2020年收入總計 1507.2萬元,支出總計 1507.2萬元,與年預算相比,收、支總計各增加1075.7 萬元,增長249.37.8%。主要原因:增加原因農(nóng)機購置補貼資金2019年沒有納入預算,2020年農(nóng)機購置補貼資金1068萬元納入預算。

 

二、收入預算總體情況說明

農(nóng)機2020年收入合計1507.2萬元,其中:一般公共預算1480.2萬元; 專戶收入5萬元;國有資本收益22萬元

三、支出預算總體情況說明

農(nóng)機局2020年支出合計 1507.2 萬元,其中:基本支出294.6 萬元,占19.55%;項目支出1212.6萬元,占80.45%

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

農(nóng)機2020財政撥款收入預算 1480.2 萬元,支出預算 1480.2 萬元。與年相比,財政撥款收支預算增加1073.7萬元,增長264.1%,主要原因:農(nóng)機購置補貼資金2019年沒有納入預算,2020年農(nóng)機購置補貼資金1068萬元納入預算。

五、一般公共預算支出預算情況說明

農(nóng)機2020年一般公共預算支出年初預算為1507.2萬元。主要用于以下方面:農(nóng)林水(類)支出1507.2萬元,占100%

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我廳(局)《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

農(nóng)機局 2020 年一般公共預算基本支出294.6萬元,其 中:人員經(jīng)費280.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補 貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工 資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生 活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、 購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費14.4 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、 電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境) 費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待 費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、 公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其 他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修 繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

 

 

七、政府性基金預算支出情況說明

局2020無使用政府性基金預算撥款安排的支出

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

局2020年“三公”經(jīng)費預算為10萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比增加6.9萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,預算數(shù)一致 

(二)公務用車購置及運行費3元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費3萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比年增加3萬元,主要原因:2019年公務用車運行維護費沒有納入預算

(三)公務接待費7萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比增加3.9萬元。主要原因:機構改革四個單位合并為一個單位

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

農(nóng)機2020機關運行經(jīng)費支出預算14.4萬元,主要用于保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

我局2020年政府采購預算安排0萬元。

(三)績效目標設置情況

2020年我局未安排預算績效目標。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末,我局共有車輛3輛,其中:其他用車3輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

農(nóng)機局負責管理的專項轉移支付項目共有 0 項。農(nóng)機局將按照《預算法》等有關規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


內鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)機械管理局2020年預算公開報表.xls









責任編輯:財政局